Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0399/25
- Popis fakturovaného plnenia: Služby pevnej siete, 5/2025
- Dátum doručenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 29,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť