Faktúra č. DF/0400/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0400/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava folklórneho súboru LIPTOV na vystúpenie, Dni mesta Prešov a PTJ 2025
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 738,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/25
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť