Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0411/25
- Popis fakturovaného plnenia: Konzultácie k príprave projektového zámeru - Interreg prior. 4
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/25
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť