Faktúra č. DF/0411/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0411/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie organizačno - usporiadateľskej služby, Dni mesta Prešov a PTJ 2026
  • Dátum doručenia: 08.06.2026
  • Celková hodnota: 764,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 211/26
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť