Faktúra č. DF/0419/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0419/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom samostojacích zábran a mobilného WC, Dni mesta Prešov
  • Dátum doručenia: 10.06.2025
  • Celková hodnota: 610,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/25
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť