Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0438/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 5/2025 KZ Exnárova
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 293,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 045
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť