Faktúra č. DF/0442/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0442/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Hlavná 41
  • Dátum doručenia: 13.06.2025
  • Celková hodnota: 57,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100000562
  • Identifikácia objednávky: 9600435929
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť