Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0454/25
- Popis fakturovaného plnenia: Grafické podklady pre soc. siete, komunik. materiály, PTJ 2025
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 199/25
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť