Faktúra č. DF/0461/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: TATRAN Prešov, spol. s r.o.
- IČO: 36475807
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0461/25
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba el. energie na podujatí, 9.5. - 11.5.2025 MSR v mažor. športe
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 304,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 09052025/R
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka: