Faktúra č. DF/0467/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0467/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Foto, video, zvuk. nahrávky a materiály na soc. siete, PTJ 2025
  • Dátum doručenia: 19.06.2025
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 214/25
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť