Faktúra č. DF/0469/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0469/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Technické zabezpečenie prenosu na LED obrazovke
  • Dátum doručenia: 20.06.2025
  • Celková hodnota: 198,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 238/25
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť