Faktúra č. DF/0476/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0476/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie predaja vstupeniek, Na koho to slovo padne 10.6.2025
- Dátum doručenia: 24.06.2025
- Celková hodnota: 1 904,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10062025/U
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka: