Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0478/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vystúpenie tanečnej školy Umelec. štúdio S.O.M. Jeden, Dni mesta Prešov 2025
- Dátum doručenia: 24.06.2025
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/25
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť