Faktúra č. DF/0484/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Spolok šarišských šermiarov Sarus
- IČO: 36157163
- Adresa: Ardova 5/10, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0484/25
- Popis fakturovaného plnenia: Predstavenie šermiarov, Dni mesta Prešov a PTJ 2025
- Dátum doručenia: 26.06.2025
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/25
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka: