Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0511/25
- Popis fakturovaného plnenia: Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov, 6/2025
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 212/25
- Dátum zverejnenia: 16.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť