Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0512/25
- Popis fakturovaného plnenia: Príprava graf. návrhov, podkladov pre sociálne siete, online a offline kanály, príprava komunik. materiálov, Prešovský Montmartre 2025
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/25
- Dátum zverejnenia: 16.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť