Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0515/25
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 7/2025
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 5 132,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť