Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0521/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tech. prehliadka, oprava a údržba EPS, 1 - 6/25
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 657,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: EPS/2024/0101
- Dátum zverejnenia: 16.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť