Faktúra č. DF/0527/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0527/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 6/2025 KZ Exnárova
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: -41,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 045
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť