Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0532/25
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket 6/2025
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 178,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 240327
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť