Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0533/25
- Popis fakturovaného plnenia: technické zabezpečenie svetelnej techniky s obsluhou na podujatí Dni mesta Prešov a PTJ 2025
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 6 425,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/25
- Dátum zverejnenia: 21.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť