Faktúra č. DF/0535/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
- IČO: 55472672
- Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0535/25
- Popis fakturovaného plnenia: Výlep plagátov, Preš. kultúrne leto, Prešov kinematograf, Pivobranie, Krajíček úsmevu
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 378,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 271/25
- Dátum zverejnenia: 30.07.2025
- Poznámka: