Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0542/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Centrum
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 134,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100000562
- Identifikácia objednávky: 9600435689
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť