Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0546/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 6/2025 Čierny orol, Scala, Solivar
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 1 512,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7500018772
- Identifikácia objednávky: 5100000562
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť