Faktúra č. DF/0561/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
  • IČO: 55472672
  • Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0561/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava pánskych a dámskych toaliet
  • Dátum doručenia: 23.07.2025
  • Celková hodnota: 6 917,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 263/25
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom