Faktúra č. DF/0573/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: LUX zákazky 2, s. r. o.
- IČO: 56751605
- Adresa: Bardejovská 2003/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0573/25
- Popis fakturovaného plnenia: Výškové čistenie ríms, vrchov stĺpov, opôn, šálov javiska a výmena svetidiel na rímsach
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 5 440,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 284/25
- Dátum zverejnenia: 15.08.2025
- Poznámka: