Faktúra č. DF/0574/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0574/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 7/2025
  • Dátum doručenia: 31.07.2025
  • Celková hodnota: 497,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť