Faktúra č. DF/0580/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0580/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Zdravotný dozor, 6.6. - 7.6.2025 Dni mesta Prešov a PTJ
  • Dátum doručenia: 01.08.2025
  • Celková hodnota: 642,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 230/25
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť