Faktúra č. DF/0586/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0586/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Správa kotolne v PKO ČO, 1-4/2025
  • Dátum doručenia: 05.08.2025
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 446/24; 13/25,39/25,89/25
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť