Faktúra č. DF/0602/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0602/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Hlavná 41
  • Dátum doručenia: 13.08.2025
  • Celková hodnota: 66,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť