Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0608/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 7/2025 Čierny orol, Scala, Solivar
- Dátum doručenia: 13.08.2025
- Celková hodnota: 747,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť