Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0613/25
- Popis fakturovaného plnenia: Česaná vlna, mykaná vlna
- Dátum doručenia: 15.08.2025
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 306/25
- Dátum zverejnenia: 21.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť