Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0615/25
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava havaríjnej situácie kanalizačného potrubia v ČO
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 6 897,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 208/25
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť