Faktúra č. DF/0617/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0617/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné, 8.5. - 18.8.2025 Hlavná 50
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota: 1 570,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť