Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0621/25
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie NN prípojok na ul. Hlavná, Prešov - Prešovské pivobranie
- Dátum doručenia: 25.08.2025
- Celková hodnota: 422,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 305/25
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť