Faktúra č. DF/0640/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0640/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne OKI ES4132 black
  • Dátum doručenia: 03.09.2025
  • Celková hodnota: 123,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 323/25
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť