Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0661/25
- Popis fakturovaného plnenia: Videovrátnik v budove PKO Čierny orol
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 2 244,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/25
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť