Faktúra č. DF/0662/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0662/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket 8/2025
  • Dátum doručenia: 10.09.2025
  • Celková hodnota: 232,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť