Faktúra č. DF/0663/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0663/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Pramenitá voda, galóny
  • Dátum doručenia: 11.09.2025
  • Celková hodnota: 20,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 07/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť