Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0664/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 8/2025
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 227,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2025/R
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť