Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0673/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 8/2025 Švábska
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 87,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
- Dátum zverejnenia: 26.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť