Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0695/25
- Popis fakturovaného plnenia: Pretesnenie spojov a výmena ventilov v kotolni v budove PKO ČO
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 2 566,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 329/25
- Dátum zverejnenia: 03.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť