Faktúra č. DF/0700/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0700/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 10/2025
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 5 223,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 53/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť