Faktúra č. DF/0719/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0719/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre účinkujúcich, Preš. hudobná jeseň
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 441,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 345/25
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť