Faktúra č. DF/0737/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0737/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby pevnej siete, 9/2025
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 29,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť