Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0749/25
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket, 9/2025
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 574,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 43/2025/R
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť