Faktúra č. DF/0755/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0755/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 9/2025 Švábska
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť