Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0761/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servis počítačov a počítačovej siete
- Dátum doručenia: 14.10.2025
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 315/25
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť