Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0768/25
- Popis fakturovaného plnenia: Grafické služby, grafické podklady pre prípravu plagátov
- Dátum doručenia: 16.10.2025
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 321/25
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť