Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0773/25
- Popis fakturovaného plnenia: SIM karta, O2 voľnosť
- Dátum doručenia: 17.10.2025
- Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 74/2025/R
- Dátum zverejnenia: 20.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť